南宁市兴宁区文学艺术界联合会
2025年部门预算公开及“三公”经费预算
编制说明
目录
第一部分:部门概况
第二部分:南宁市兴宁区文学艺术界联合会2025年
部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁市兴宁区文学艺术界联合会2025年
部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
南宁市兴宁区文学艺术界联合会的基本职能是贯彻落实党中央文艺工作方针和自治区、南宁市党委对文艺工作的指示要求,开展同全国性文艺家协会和各省、自治区、直辖市及各地市、县(区)文联的联系。
组织召开城区文艺家协会的代表大会、主席团会议和委员会会议;组织召开城区文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议。
组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人员培训和调研工作;会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。
协同有关部门联系、组织中外文艺学术界的国际文艺交流活动,开展同港澳台文艺界的联系和交流。
向城区党委、政府和有关部门反应文艺家及文联的意见和要求,维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。
负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
承办城区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)单位内设机构
南宁市兴宁区文学艺术界联合会为一级预算单位,无二层机构,决算单位由本级单户构成。
(二)单位所属单位
无。
第二部分:南宁市兴宁区文学艺术界联合会2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入85.32万元,总支出85.32万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数84.04万元,增加1.28万元,增长1.52%,主要原因是单位干部职工的工资福利增加。总支出较上年度预算数84.04万元,增加1.28万元,增长1.52%,主要原因是单位干部职工的工资福利增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入85.32万元,较上年增加1.28万元,增长1.52%,主要原因是单位干部职工的工资福利增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款85.32万元,占总收入100.00%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出85.32万元,较上年增加1.28万元,增长1.52%,主要原因是单位干部职工的工资福利增加。单位支出主要包括:
(1)一般公共服务(类);
(2)社会保障和就业(类);
(3)卫生健康支出(类);
(4)住房保障支出(类)。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出56.61万元,占支出总预算66.35%,比上年减少1.01万元,下降1.75%,主要原因是:一般公共服务支出的定额标准减少。
(2)社会保障和就业支出15.41万元,占支出总预算18.06%,比上年增加0.58万元,增长3.91%,主要原因是:单位干部职工的社保基数调整,社会保障和就业支出相对增加。
(3)卫生健康支出7.24万元,占支出总预算8.49%,比上年增加0.92万元,增长14.56%,主要原因是:单位干部职工的医保基数调整,卫生健康支出相对增加。
(4)住房保障支出6.06万元,占支出总预算7.10%,比上年增加0.78万元,增长14.77%,主要原因是:单位干部职工的公积金基数调整,住房保障支出相对增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算84.82万元,占支出预算99.41%,比上年增加0.78万元,增长0.93%。其中:
(1)工资福利支出69.93万元,占基本支出总预算82.45%,
比上年增长0.55万元,增长0.79%,主要原因是:单位干部职工的工资福利增加。
(2)商品和服务支出10.63万元,占基本支出总预算12.53%,
比上年增长0.28万元,增长2.71%,主要原因是:商品和服务支出的定额标准增加。
(3)对个人和家庭的补助4.26万元,占基本支出总预算5.02%,
比上年减少0.06万元,减少1.39%,主要原因是:个人和家庭的补助的定额标准减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算0.50万元,占支出预算0.59%,比上年增加0.50万元,增长100%。其中:
(1)商品和服务支出0.50万元,占项目支出总预算100.00%,
比上年增长0.50万元,增长100%,主要原因是:2025年新增文联换届工作,增加项目支出预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年单位预算无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元,同口径较2024年度预算数0.30万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年无因公出国(境)费预算,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年无公务用车购置费预算,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年无公务用车运行维护费预算,与上年持平。
公务接待费2025年预算安排0.30万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2025年公务接待费预算0.3万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关(事业单位)运行经费预算主要包括部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算10.63万元,较上年增加0.28万元,增长2.71%,主要原因是:我单位运行经费预算的定额标准增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:我单位2025年单位预算无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金0.5万元。具体绩效目标如下:(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
文联换届经费 |
0.50 |
2025年投入财政资金0.5万元,开展文联换届工作,发挥好文联的桥梁、纽带作用,团结广大文艺工作者,做好文联的各项工作,促进城区文艺事业的更大繁荣和发展。 |
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市兴宁区文学艺术界联合会
2025年部门预算报表
一、单位(单位)收支总体情况表
二、单位(单位)收入总体情况表
三、单位(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 2025年度部门整体支出绩效目标申报表